方城縣人事考務中心2020年決算情況公示
發(fā)布時間:2021-10-08
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計均為174.93萬元。與上年度相比,收、支總計各增加(減少)-17.75萬元,增長(下降)-9.21%。主要原因是。
二、收入決算情況說明是減少人員經(jīng)費支出及減少經(jīng)費支出。
2020年度收入合計174.93萬元,其中:財政撥款收入174.93萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計174.93萬元,其中:基本支出174.93萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計均為174.93萬元。與上年度相比,財政撥款收、支總計各增加(減少)-17.75萬元,增長(下降)-10.15%。主要原因是減少人員經(jīng)費支出及減少經(jīng)費支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出174.93萬元,占支出合計的100%。與上年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加(減少)-17.75萬元,增長(下降)-9.210944%。主要原因是減少人員經(jīng)費支出及減少經(jīng)費支出。
(二)結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出174.93萬元,主要用于以下方面:一是工資福利支出62.48萬元,二是商品和服務支出108.92萬元,三是購買辦公設備支出3.53萬元。
(三)具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為174.93萬元,支出決算為174.93萬元,完成年初預算的100%。其中:
1.工資福利類。年初預算為61.5萬元,支出決算為62.47萬元,完成年初預算的98.47%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因人員工資有晉級晉檔情況及社保費增加。
2.商品服務類。年初預算為105萬元,支出決算為108.92萬元,完成年初預算的96.4%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是招聘考試經(jīng)費支出減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出174.93萬元。其中:人員經(jīng)費62.48萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費112.45萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為8萬元,支出決算為7.9萬元,完成預算的98.7125%。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,堅持厲行勤儉節(jié)約,進一步規(guī)范公務接待,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,完成預算的0%,占0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,完成預算的0%,占0%;公務接待費支出決算7.9萬元,完成預算的98.7125%,占100%;具體情況如下:
1.因公出國(境)費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是無此項支出。
因公出國(境)團組數(shù)0個,因公出國(境)人次數(shù)0人。開支內(nèi)容無。
2.公務用車購置及運行費年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因無車輛。
公務用車運行支出0萬元。2020年期末,單位開支財政撥款的公務用車保有量為0量。
3.公務接待費年初預算為8萬元,支出決算為7.9萬元,完成年初預算的98.7125%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是
認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,堅持厲行勤儉節(jié)約,進一步規(guī)范公務接待,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
其中:
其他國內(nèi)公務接待支出7.9萬元。主要用于2020年公開招聘考試中考務工作人員、聘請異地筆試監(jiān)考人員及面試異地評委。
八、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
實現(xiàn)績效目標全覆蓋。績效目標管理覆蓋所有預算安排,初步建立了比較規(guī)范的績效指標體系。同時,績效目標隨同預算批復和下達,強化資金使用單位的主體責任和效率意識。
- 項目績效自評結(jié)果。
2020 年,對單位績效目標展開自評工作,自評單位數(shù)量和政策項目數(shù)量達到全覆蓋。
- 以單位為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
將進一步扎實推動績效評價結(jié)果應用。具體如下:在評價結(jié)果確定后,將評價結(jié)果和應用要求反饋各股。在收到財政評價結(jié)果通知后,根據(jù)績效評價報告進行整改,以增強部門單位預算績效管理意識。
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。主要用于無。
十、辦公設備購置支出情況說明
2020年度辦公設備購置支出總額3.53萬元,其中:主要購買公開招聘考試用人臉識別儀器4臺,辦公桌一套。
十一、國有資產(chǎn)占用情況說明
2020年期末,我單位共有車輛0輛,其中:省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。