2021年方城縣文學藝術界聯(lián)合會預算公開資料
發(fā)布時間:2021-04-30
2021年方城縣文學藝術界聯(lián)合會預算公開資料
目 錄
第一部分 方城縣文學藝術界聯(lián)合會概況
一、主要職能
二、機構設置
三、部門預算單位構成
第二部分 方城縣文學藝術界聯(lián)合會2021年度部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件:方城縣文學藝術界聯(lián)合會2021 年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、支出經(jīng)濟分類匯總表
七、政府性基金預算支出情況表
八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
第一部分
方城縣文學藝術界聯(lián)合會概況
一、方城縣文學藝術界聯(lián)合會主要職責
方城縣文學藝術界聯(lián)合會是縣委、政府領導下的全縣文學藝術界的聯(lián)合組織和全縣性人民團體。由縣委宣傳部代管。主要職能有:
(一)作為黨和政府聯(lián)系文學藝術界的橋梁和紐帶,積極貫徹黨的文藝方針政策,指導全縣各藝術門類的創(chuàng)作,并向黨和政府反映文藝界的情況。
(二)發(fā)揮文化藝術聯(lián)合會的人才和專業(yè)優(yōu)勢,通過發(fā)展各級會員,組織文藝創(chuàng)作、文藝評論、學術交流、理論研討,開展國內(nèi)外、省內(nèi)外、市內(nèi)外、縣內(nèi)外的文藝交流和文藝活動,選拔精品,培養(yǎng)人才,繁榮發(fā)展社會主義文藝事業(yè)。
(三)組織好全縣文學、戲劇、書法、美術、攝影、根藝、民間文學、音樂、舞蹈九個協(xié)會的創(chuàng)作(展、演)活動,做好各級各類會員的聯(lián)絡、協(xié)調、服務和業(yè)務指導,引導文藝工作者搞好創(chuàng)作,多出精品。
(四)協(xié)同有關部門搞好全縣文學藝術重點項目的生產(chǎn)實施。
(五)維護文藝家的正當權益,為文藝創(chuàng)作創(chuàng)造良好的環(huán)境。
(六)完成縣委、政府交辦的其它工作。
二、機構設置
方城縣文學藝術界聯(lián)合會機關事業(yè)編制4名,其中主席1名,副主席1名,秘書1名,下設:辦公室、人事股、組織聯(lián)絡股、文化產(chǎn)業(yè)股、機關黨委。
三、預算單位構成
根據(jù)部門預算管理有關規(guī)定,納入財政局2021年部門預算編報范圍的單位包括方城縣文學藝術界聯(lián)合會本級預算和局屬單位預算0個。
1. 方城縣文學藝術界聯(lián)合會
第二部分
方城縣文學藝術界聯(lián)合會2021年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
方城縣文學藝術界聯(lián)合會2021年收入總計74.52萬元,支出總計74.52萬元,與2020年相比,收、支總計各增加1.11萬元,上漲1.5%。主要原因:2021年文化活動增加。
二、收入預算總體情況說明
方城縣文學藝術界聯(lián)合會2021年收入合計74.52萬元,其中:一般公共預算74.52萬元; 政府性基金收入0萬元;其他收入0萬元;部門財政性資金結轉0萬元。
三、支出預算總體情況說明
方城縣文學藝術界聯(lián)合會2021年支出合計74.52萬元,其中:基本支出36.52萬元,占49%;項目支出38萬元,占51%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
方城縣文學藝術界聯(lián)合會2021年財政撥款預算收支預算74.52萬元。與 2020年相比,財政撥款預算收支預算增加1.11萬元,上漲1.5%。主要原因:2021年文化活動增加。
五、一般公共預算支出預算情況說明
方城縣文學藝術界聯(lián)合會2021年一般公共預算支出年初預算為74.52萬元。主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)支出74.52萬元,占100%。
六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明
按照財政部關于印發(fā)《支出經(jīng)濟分類科目改革方案的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算,調整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。
七、政府性基金預算支出情況說明
我單位2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
我單位2021 年“三公”經(jīng)費預算為0萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)與2020年持平。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
(二)公務用車購置及運行費0萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費0萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。我單位2021年沒有公務用車購置費預算。
(三)公務接待費0萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數(shù)與2020年持平。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
方城縣文學藝術界聯(lián)合會2021年機關運行經(jīng)費支出預算42.36萬元,主要是保障機關正常運轉及正常履職需要的各項支出。
(二)政府采購支出情況
2021年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況
我單位2021年預算項目均按要求編制了績效目標,從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數(shù)量、實效、質量,預期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
2020年期末,我單位共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
(五)專項轉移支付項目情況
我單位負責管理的專項轉移支付項目共有0項0萬元。我單位將按照《預算法》等有關規(guī)定,積極做好項目分配前期準備工作,在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見,根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。
第三部分名詞解釋
一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、機關運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附:方城縣文學藝術界聯(lián)合會2021 年度部門預算表